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保險公司的內部審計

發布時間:2021-04-04 12:09:15

保險公司內審好跳槽嗎

目前上海、北京這種城市好跳些。而且這個行業挺小,如果剛入,那可能依靠獵頭之類;越呆的久了,基本上各家公司都認識人,朋友推薦的概率會隨著行業資歷逐漸提高了。
薪資來說,沒有合規風控的薪資高,但是比合規風控務實,能學到東西。
另外,強烈建議你學下sql。如果你會數據處理/懂些it專長技能(不是基本的office軟體那種),那市場還是不錯的。因為保險業內跟隨銀行業也越來越重視大數據處理。

❷ 去保險公司做內部審計怎麼樣啊有發展前途嗎

保險公司的內部審計分兩塊:
1、外勤部分:稽核現場索賠的真實合理性
2、內勤部分:稽核財務、運營

年底較多,像平安保險,08年金融危機,它照樣是每人發好幾萬的獎金

❸ 保險公司內部審計指引(試行)的第四章 工作機制

第二十條 保險公司董事會審計委員會應當至少每半年一次向董事會報告審計工作情況,並通報管理層和監事會。
第二十一條 保險公司董事會審計委員會和管理層應當至少每季度一次聽取審計責任人關於審計工作進展情況的報告。
第二十二條保險公司董事會審計委員會可以通過聘請中介機構等多種形式,評估內部審計體系的健全性和有效性,監督評價內部審計工作質量。
第二十三條 保險公司董事會審計委員會應當及時對審計責任人提交的內部控制評估報告進行審議,並就公司內部控制存在的問題向董事會提出意見和建議。
第二十四條 保險公司董事會審計委員會對其關注的重大問題,可以要求管理層組織調查,也可以在其職權范圍內直接調查,或者委託獨立的中介機構調查。
第二十五條 保險公司董事會審計委員會在審議議案和報告時,可以要求內部審計人員列席,對相關事項做出說明或者回答董事的提問。
第二十六條 保險公司內部審計責任人應當至少每年一次向審計委員會和管理層提交內部控制評估報告和審計工作報告。
第二十七條 保險公司內部審計部門應當根據國家相關規定,結合公司發展戰略,在分析評估風險分布狀況的基礎上明確審計重點、制訂年度審計計劃。
內部審計年度工作計劃、審計預算應當在徵求管理層意見後,報董事會審計委員會批准。沒有設立董事會的,由總經理批准。
第二十八條 內部審計部門和審計人員應當嚴格按照審計程序,採取科學方法開展審計工作,並定期實施審計質量自我評估。
第二十九條 保險公司監事會可以對內部審計工作進行指導和監督。
第三十條 保險公司應當建立審計復議制度。對審計結論存在異議的,被審計對象可以依照規定向保險公司相關機構提出復議。
第三十一條 保險公司應當建立內部審計信息系統,推廣應用輔助審計軟體,積極開展非現場審計,提高內部審計的信息化水平和審計效率。
第三十二條 保險公司內部審計部門經董事會審計委員會或者公司管理層批准後,可以聘請中介機構承擔內部審計項目。
外聘中介機構應當具備足夠的獨立性、客觀性和專業勝任能力。
第三十三條 保險公司應當建立通暢的投訴舉報機制,鼓勵員工舉報公司經營管理中違法違規及其他不符合內部控制要求的行為,並嚴格為舉報人保密。
第三十四條 保險公司應當按照以下要求向中國保監會報告:
(一)每年四月三十日前向中國保監會提交內部審計工作報告和經董事會審議的內部控制評估報告;
(二)及時向中國保監會報告審計中發現的重大風險問題;
(三)內部審計部門對下屬分支公司進行審計的,應當同時將審計報告抄報審計對象所在地的中國保監會派出機構;
(四)保險公司對內部審計中發現的問題未予有效整改處理的,審計責任人應當直接向中國保監會報告相關情況;
(五)中國保監會要求的其他事項。

❹ 保險公司的金融分析師是內部審計嗎

特許金融分析師(CFA)是證券投資與管理界的一種職業資格稱號,在投資金融界被譽為「金領階層」在美國以及歐洲是進入金融行業的入場券,但是在我國真正拿到CFA的持有量少之又少。
金融分析師是證券投資與管理界的一種職業資格稱號,CFA是「注冊金融分析師」(CharteredFinancialAna-lyst)的簡稱的縮寫,它是證券投資與管理界的一種職業資格稱號,他們分布在證券公司、商業銀行、保險公司以及投資機構。

❺ 保險公司內審崗面試,前輩們介紹下可能問到的專業問題

我一好友他媽是西安一保險公司的區域經理,原來想去他們那裡工作的時候咨詢過,她說其實面試的成功與否幾乎取決於你的氣場,一定要保持好心態,相信你就是他們要的。對於專業問題他們不太問的,因為工作上的知識會在很短的時間內學會。他們更看重的就是你的氣質和潛力,而不是你現在會的東西。不過你是應聘內審崗的,可能要是有CIA認證或注會的話會比較有優勢。
雖然不容樂觀,但是還是要面帶微笑,相信自己,祝你成功!

❻ 保險機構內部審計要求三年全覆蓋出自哪個制度

2015年12月7日,中國保監會以保監發〔2015〕113號印發《保險機構內部審計工作規范》。該《規范》分總則、一般原則、內部審計機構和人員、內部審計作業管理、內部審計結果運用、內部審計監督、內部審計責任追究、附則8章49條,由中國保監會負責解釋,自發布之日起施行。中2007年4月9日國保監會發布的《保險公司內部審計指引(試行)》(保監發〔2007〕26號)予以廢止。本規范頒布之前有關保險機構內部審計工作的規范性文件與本規范不符的,以本規范為准。

❼ 保險公司內審怎麼樣

還行吧,主要是法律法規、規章制度方面的問題,主要負責審計和項目的審查,發展前景還是有的。

❽ 保險公司內部審計,未來的職業發展規劃,請大俠們給個方向。

選擇太多了。
內審部一定都要出差,以你的資歷跳槽到其他公司做審計總監是沒有問題的。
行業建議是銀行或者金融投資業,與你現在的行業相關。
但是內部審計限制不是特別多,換個行業也沒有多大的關系。我在服務業,零售,服裝,製造業都做內審,感覺不出有很大的差別。

❾ 保險公司內部審計崗位需要什麼條件才能勝任,平時主要做什麼工作。我又三年財務經驗,可以做么

拿到CIA認證或注會的話,又或者在4大幹過的話,成功率會高點。

如果整家公司只有一個審計,那這個人至少應該具備審計經驗。如果你沒有經驗,那這個工作可以說沒法干,估計你的概率較低。

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